Nesta terça feira, 17, a Prefeitura de Macaúbas, publica no Diário Eletrônico do Município, Lei nº 571 de 29 de novembro de 2013, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício Financeiro de 2014. Tendo orçamento estimado em R$104.310.378,00 (Cento e quatro milhões, trezentos e dez mil, trezentos e setenta e oito reais).
Lembrando que a Câmara Municipal aprovou suplementação do orçamento em até 100%, (clique aqui e veja post da época)– ou seja, o Executivo pode, se necessário for, dobrar este valor sem consultar a Casa Legislativa.
Acompanhe o quadro abaixo a distribuição do Orçamento de 2014 por setor. Para ter acesso ao Orçamento de 2014 clique aqui.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
Praça Imaculada Conceição, 1250
031 AÇÃO LEGISLATIVA……………………………………………. 2.946.531,00
061 AÇÃO JUDICIÁRIA ………………………………………………….300.520,00
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL ………….4.274,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL…………………………………….. 5.130.884,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA……………………………….. 549.148,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO………………………… 16.026,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS…………………….. 69.446,00
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS………………………………. 190.832,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL………………………………………….. 331.417,00
181 POLICIAMENTO……………………………………………………….. 92.266,00
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO………………………………………….. 26.496,00
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ………….26.496,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ………..253.317,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA………………………………… 2.261.350,00
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA ……………………………………………..690.081,00
301 ATENÇÃO BÁSICA……………………………………………… 13.455.048,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL……..10.432.971,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO………………. 354.746,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA………………………………………….. 169.298,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ………………………………..875.804,00
334 FOMENTO AO TRABALHO ………………………………………..19.231,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL……………………………………. 40.863.529,00
362 ENSINO MÉDIO ……………………………………………………..329.205,00
364 ENSINO SUPERIOR………………………………………………… 27.777,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL…………………………………………. 1.110.216,00
392 DIFUSÃO CULTURAL………………………………………….. 1.000.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA ……………………………….5.087.558,00
452 SERVIÇOS URBANOS…………………………………………. 1.787.151,00
482 HABITAÇÃO URBANA ……………………………………………..655.995,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO…………………………..5.068.856,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL ……….172.651,00
542 CONTROLE AMBIENTAL……………………………………….. 405.771,00
605 ABASTECIMENTO ………………………………………………….986.268,00
606 EXTENSÃO RURAL ………………………………………………..190.185,00
607 IRRIGAÇÃO …………………………………………………………….23.505,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA ………….40.597,00
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL ………………………………………127.137,00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL ………………………………………259.836,00
722 TELECOMUNICAÇÕES ………………………………………………6.410,00
752 ENERGIA ELÉTRICA ………………………………………………564.660,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO ………………………………..4.597.133,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO …………………………………1.431.106,00
843 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA ……………………………..1.181.650,00
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ………………………………..197.000,00
Total …………………………………………………………………… 104.310.378,00